


一、部門基本情況。
(一)部門單位構成
廣州市人民政府法制辦公室設行政單位1個(含自身);參公事業(yè)單位1個(財政核撥事業(yè)單位)。
(二)人員構成(實有人數)
統(tǒng)發(fā)人員:行政編制 37 人,事業(yè)編制 13 人,工勤人員 4 人,退休 9 人。
(三)商品和服務支出預算定額標準
在職人員商品和服務支出定額標準(交通費除外):行政單位 2.8萬元/人·年,財政核撥事業(yè)單位 2.5萬元/人·年,工勤人員 0.8萬元/人·年。
交通費定額標準:行政單位 、參公管理事業(yè)單位3.15 萬元/輛·年。
二、預算收支基本情況。
本年度收入預算 1,643.23萬元。
本年度支出預算 1,643.23 萬元,其中:1.基本支出 1,026.83 萬元,包括:工資福利支出 533.45 萬元,商品和服務支出 165.58萬元,對個人和家庭的補助 327.8萬元;2.項目支出 616.4萬元。
三、項目支出基本情況。
(一)經常性專項支出 575.5萬元,主要項目如下:
(1)規(guī)章、規(guī)范性文件公眾媒體發(fā)布經費100萬元;
(2)法律人才專項經費 148萬元;
(3)復議經費 70萬元;
(4)立法經費 69萬元;
(5)物業(yè)管理費 35萬元;
(6)執(zhí)法培訓經費 20萬元;
(7)執(zhí)法監(jiān)督經費 30萬元;
(8)立法后評估經費 30萬元;
(9)規(guī)章翻譯經費 10萬元;
(10)課題研究經費 25萬元;
(11)文件備案審查經費 20萬元;
(12)法律咨詢專家?guī)旖涃M 10萬元;
(13)對外活動經費 8.5萬元。
(二)一次性專項支出 40.9 萬元,主要項目如下:
(1)廣州市行政許可審批備案事項動態(tài)管理系統(tǒng)項目19.9萬元;
(2)定編小汽車購置 21萬元。
附件:
收支預算表.xls
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