


為深入貫徹落實國家關于深化國有企業(yè)改革的決策部署,廣州市審計局充分發(fā)揮數據驅動作用,近期對“十四五”期間全市審計機關國有企業(yè)審計開展專題統(tǒng)計分析,推動審計監(jiān)督提質增效。
一是審計成果豐碩,彰顯監(jiān)督效能。統(tǒng)計數據顯示,“十四五”期間,廣州市審計機關在國有企業(yè)審計領域取得顯著成效。全市共有3個項目榮獲全國審計機關優(yōu)秀審計項目(省級)表彰,2個項目獲省審計廳“優(yōu)秀”等級評定。其中,2025年1個國有企業(yè)審計項目獲評審計署全國優(yōu)秀審計項目(省級)一等獎,實現歷史性突破。國有企業(yè)審計已成為打造審計精品項目的核心支撐,并呈現“項目數量占比少、成果金額多”的鮮明特點。同時,審計機關立足新時代國有企業(yè)改革發(fā)展要求,圍繞重大經濟政策落實、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行、國企改革推進等關鍵領域開展審計,切實發(fā)揮了政策落實“督查員”作用。
二是創(chuàng)新組織模式,防范經營風險。廣州市審計局深入貫徹“精準立項、全面覆蓋、深度挖掘”的工作思路,以戰(zhàn)略風險、投資管理風險、債務融資風險等為切入點,重點審計企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行、投資決策管控、融資合規(guī)性及債務償還等情況。通過少而精的專項審計調查項目,實現對市屬一級國有企業(yè)的全覆蓋及下屬全資、控股企業(yè)的深層次監(jiān)督,有效筑牢了國企經營管理風險的防線。
三是精準剖析短板,優(yōu)化提升舉措。統(tǒng)計分析還揭示了當前工作中存在的不足,如部分審計報告深度不夠、主責主業(yè)問題揭示不夠精準、經濟責任審計定責問題占比偏低等。針對這些問題,廣州市審計局提出以下改進措施:一是深化制度機制建設。鞏固“科學規(guī)范提升年”行動成果,將好的做法固化為制度,構建全流程科學規(guī)范的審計工作機制。二是強化權力監(jiān)督。聚焦企業(yè)主要領導人員權力運行和責任落實,精準評價履職情況,為領導干部“精準畫像”。三是技術賦能提質效。立足國企經營特點,優(yōu)化審計資源配置,推進大數據審計平臺建設,以技術創(chuàng)新提升審計質效。
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